一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行国家土地征收相关的法律法规和政策,承担土地征收法律法规及政策的调研、培训、宣传工作。
(2)承担落实县政府批复的土地征收年度计划和征收与补偿安置方案的事务性工作。
(3)承担实施全县土地征收与补偿工作,指导乡镇(街道)开展土地征收与补偿工作。
(4)承担重大项目土地征收与补偿的攻坚工作。
(5)承担监管土地征收补偿资金等工作。
(6)承担土地征收的数据统计、档案整理和资料上报工作。
(7)协助县规划自然资源局相关行政科室做好土地征收工作中的行政复议、行政诉讼及信访事宜,承担处理土地征收中的遗留问题,协调全县安置房建设的事务性工作。
(二)机构设置
忠县土地征收中心为县规划和自然资源局举办和管理的公益一类事业单位,机构规格为正科级,经费渠道为财政全额补助。内设机构6个,分别为综合科、计划财务科、内审科、土地征收科、住房安置科、政策法规科,2024年末有事业编制数20人,实有在职人数20人.
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计359.44万元,支出总计359.44万元。收支较上年决算数减少111.91万元,减少23.74%,主要原因是相比上年减少2021-2022年度绩效工资清算资金。
2.收入情况。2024年度收入合计359.44万元,较上年决算数减少111.91万元,减少23.74%,主要原因是相比上年减少2021-2022年度绩效工资清算资金。其中:财政拨款收入359.44万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
支出情况。2024年度支出合计359.44万元,较上年决算数减少111.91万元,减少23.74%,主要原因是相比上年减少2021-2022年度绩效工资清算资金。其中:基本支出359.44万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计359.44万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少111.91万元,减少23.74%。主要原因是相比上年减少2021-2022年度绩效工资清算资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入359.44万元,较上年决算数减少111.91万元,减少23.74%。主要原因是相比上年减少2021-2022年度绩效工资清算资金。较年初预算数减少14.69万元。减少原因一是据忠财预算24011号细化下达2022-2024年事业单位超额绩效纳入养老保险和职业年金基数;二是据忠财预算24024号下达2024年全县基本支出调整预算资金;三是据忠财预算24022号下达2023年应休未休年休假资金;四是公用经费、福利费等年末剩余指标追减。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出359.44万元,较上年决算数减少111.91万元,减少23.74%。主要原因是相比上年减少2021-2022年度绩效工资清算资金。较年初预算数减少14.69万元。减少原因一是据忠财预算24011号细化下达2022-2024年事业单位超额绩效纳入养老保险和职业年金基数;二是据忠财预算24024号下达2024年全县基本支出调整预算资金;三是据忠财预算24022号下达2023年应休未休年休假资金;四是公用经费、福利费等年末剩余指标追减。
3.结转结余情况。本单位2024年度年末无结转和结余资金,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.12万元,占0.31%,较上年决算数减少0.02万元,下降1.78%,原因是用于单位职工培训开支。
(2)社会保障与就业支出58.75万元,占16.34%,较上年决算数增加12.72万元,增长27%,主要原因是按照忠县人力资源和社会保障局忠县财政局《关于调整我县事业单位工作人员养老保险缴费基数相关政策的通知》(忠人社〔2024〕39号)规定,对事业单位工作人员超额绩效纳入养老保险缴费基数实施了补缴及人员变动。
(3)卫生健康支出17.51万元,占4.87%,较上年决算数减少0.71万元,减少1.04%,主要原因是人员变动。
(4)自然资源海洋气象等支出265.47万元,占73.85%,较上年决算数减少122.38万元,下降31.55%,主要原因是相比上年减少2021-2022年度绩效工资清算资金。
(5)住房保障支出16.59万元,占4.61%,较上年决算数减少1.2万元,减少6.74%,主要原因是人员岗位变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出359.44万元。其中:人员经费305.29万元,较上年决算数减少103.43万元,下降24.14%,主要原因是相比上年减少2021-2022年度绩效工资清算资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费34.47万元,较上年决算数减少8.48万元,下降19.74%,主要原因是本单位认真执行厉行节约,反对铺张浪费的各项规定,相比上年办公费和差旅费等开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.89万元,较上年决算数减少0.96万元,减少33.71%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国(境)费用。
2024年度本单位无公务车购置费用。
公务车运行维护费1.89万元,主要用于我单位因公出行、征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.96万元,下降33.71%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
公务接待费0万元,主要用于接待其他单位公务出差就餐。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度我单位无公务接待事宜。较上年支出数无增减,主要原因是上年度和本年度我单位均无公务接待事宜。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次37人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.89万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度本单位无会议费支出,较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.12万元,较上年决算数减少0.02万元,下降1.78%,原因是用于单位职工培训开支。
(二)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
本单位本年度无项目支出资金,未组织开展绩效评价。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-54235301。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位:忠县土地征收中心 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
359.44 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1.12 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
58.75 |
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九、卫生健康支出 |
17.51 |
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|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
265.47 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.59 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
359.44 |
本年支出合计 |
359.44 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
359.44 |
总计 |
359.44 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位:忠县土地征收中心 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
359.44 |
359.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
单位:忠县土地征收中心 |
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公开03表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
359.44 |
359.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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单位:忠县土地征收中心 |
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公开04表 | ||
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单位:万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
359.44 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
1.12 |
1.12 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
58.75 |
58.75 |
|
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九、卫生健康支出 |
17.51 |
17.51 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
265.47 |
265.47 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
359.44 |
本年支出合计 |
359.44 |
359.44 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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|
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
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|
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|
|
|
|
总计 |
359.44 |
总计 |
359.44 |
359.44 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:忠县土地征收中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
359.44 |
359.44 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
265.47 |
265.47 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:忠县土地征收中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
305.29 |
302 |
商品和服务支出 |
34.47 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.67 |
30201 |
办公费 |
7.31 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.83 |
30202 |
印刷费 |
0.56 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
133.95 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.47 |
30206 |
电费 |
1.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.79 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
30211 |
差旅费 |
7.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.04 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.01 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.67 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.12 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
10.35 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.04 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.77 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.89 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.66 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
324.97 |
公用经费合计 |
34.47 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:忠县土地征收中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:忠县土地征收中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:忠县土地征收中心 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
1.89 |
1.89 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.89 |
1.89 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.89 |
1.89 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.12 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
7.30 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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