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[ 索引号 ]
11500233709436995H/2021-00352
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

重庆市忠县社会福利指导中心2020年度部门决算情况说明

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重庆市忠县社会福利指导中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行国家、市、县有关社会福利机构管理的方针政策和决策部署;承担儿童福利机构、老年人福利院、敬老院(农村特困难人员供养服务机构)、民办养老机构的具体业务指导工作;承担儿童福利机构、老年人福利院、敬老院(农村特困难人员供养服务机构)、民办养老机构安全生产督导检查的具体工作;承担社会福利信息系统建设、管理、维护工作;指导社会福利机构入住人员权益保护、教育管理、身心健康活动等各项工作的开展;完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置。忠县社会福利指导中心为隶属县民政局举办和管理的全民所有制事业单位,机构规格为副科级,机构类别为公益一类。编制人数5名,实有人数5名。

(三)单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计97.62万元,支出总计97.62万元。收支较上年决算数 增加11.21万元、 增长 13%,主要原因是人员晋升、津补贴调标、考核奖标准提高等。

2.收入情况。2020年度收入合计97.62万元,较上年决算数增加11.21万元,增长13%,主要原因 是人员晋升、津补贴调标、考核奖标准提高等。其中:财政拨款收入97.62万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计97.62万元,较上年决算数增加11.21万元,增长13%,主要原因是人员晋升、津补贴调标、考核奖标准提高等。其中:基本支出 97.62万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计97.62万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加11.21万 元,增长13%。主要原因是人员晋升、津补贴调标、考核奖标准提高等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入97.62万元,较上年决算数增加11.21万元,增长13%。主要原因是人员晋升、津补贴调标、考核奖标准提高等。较年初预算数 增加10.04万元,增长11.5%。主要原因是人员晋升、津补贴调标、考核奖标准提高等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出97.62万元,较上年决算数增加11.21万元,增长13%。主要原因是人员晋升、津补贴调标、考核奖标准提高等。较年初预算数 增加10.04万 元,增长11.5%。主要原因是人员晋升、津补贴调标、考核奖标准提高等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.21万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是财政预算基数没有调整。

(2)社会保障与就业支出91.23万元,占93.5%,较年初预算数增加10.04万 元,增长12.4%,主要原因是新进人员,财政追加预算增加。

(3)卫生健康支出2.56万元,占2.6%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是财政预算基数没有调整。

(4)住房保障支出3.62万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是财政预算基数没有调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出97.62万元。其中:人员经费73.48万元,较上年决算数增加10.93万 元,增长17.5%,主要原因是新进人员,财政追加预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、五险一金等。公用经费24.14万元,较上年决算数增加0.94万元,增长4.1%,主要原因是新进人员,财政预算追加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 较上年支出数减少0.96万 元,下降100%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元,主要用于.....。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于....。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.80万元,下降100%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元,主要用于接待....。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.16万元,下降100%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,也没有呢发生公务接待费开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出24.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加0.94万元,增长4.1%,主要原因是办公费、差旅费和其他交通费用较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是没有举办大型会议。本年度培训费支出 0.21万元,较上年决算数减少0.06万元,下降22.2%,主要原因是培训活动减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的%。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和0个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,社会福利建设不断推进,开支社会福利机构安全检查工作完成较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年部门(单位)整体绩效目标自评表


部门(单位)名称

忠县社会福利指导中心

预算支出总量(万元)

97.62

实际支出总量(万元)

97.62



年初设定目标

全年实际完成情况


当年整体绩效目标

贯彻执行国家、市、县有关社会福利机构管理的方针政策和决策部署,指导社会福利机构具体工作,开展社会福利机构安全生产监督检查等。

完成












绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

实际完成指标值

未完成原因和改进措施


补贴政策知晓率

20

%

98

98



养老机构享受政策覆盖率

20

%

98

98



服务对象满意度

20

%

98

98



开展社会福利机构安全监督检查覆盖率

20

%

100

100



养老机构取得营业执照覆盖率

20

%

98

100



















2.绩效自评报告或案例

我单位没有一般项目绩效评价报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

我单位没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54781835

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