(一)职能职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。
(2)执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
(3)推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。
(4)关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。
(5)加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
(6)保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(7)保护各种经济组织的合法权益。
(8)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(9)不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
(10)完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
金声乡2024年度机构设置主要包括1个行政单位、5个事业单位,其中忠县金声乡人民政府(本级)为行政单位、忠县金声乡综合行政执法大队、忠县金声乡新时代文明实践服务中心、忠县金声乡便民服务中心、忠县金声乡产业发展服务中心、忠县金声乡村镇建设服务中心5个单位为事业单位。人员核定总编制46人,其中行政机构行政编制21人、事业机构事业编制25人。2024年年初实有人数39人、退休5人、调出2人、新招录3人,年末实有人数39人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1611.97万元,支出总计1611.97万元。收支较上年决算数减少5.28万元,下降0.33%,主要原因是部分专款收入未下达,减少调整调剂资金。较年初预算1671.46万元下降59.49万元,主要为部分项目专款未纳未下达,调减调整调剂资金形成。
2.收入情况。2024年度收入合计1611.97万元,较上年决算数减少5.28万元,下降0.33%,主要原因是部分专款收入未下达,减少调整调剂资金。较年初预算1671.46万元,下降59.49万元,主要为部分项目专款未纳未下达,调减调整调剂资金形成。其中:财政拨款收入1611.97万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1611.97万元,较上年决算数减少5.28万元,下降0.33%,主要原因是部分专款收入未下达,减少调整调剂资金。较年初预算1671.46万元下降59.49万元,主要为部分项目专款未纳未下达,调减调整调剂资金形成。其中:基本支出911.66万元,占54.54%;项目支出700.31万元,占43.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是执行零余额收支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1611.97万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少5.28万元,下降0.33%。主要原因是主要原因是是部分专款收入未下达,减少调整调剂资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1611.97万元,较上年决算数减少5.28万元,下降0.33%。主要原因是主要原因是主要原因是是部分专款收入未下达,减少调整调剂资金。
较年初预算数下降59.49万元,下降3.69%。主要原因是部分项目专款未纳未下达,调减调整调剂资金形成。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1611.97万元,较上年决算数减少5.28万元,下降0.33%。主要原因是部分专款收入未下达,减少调整调剂资金。较年初预算数下降59.49万元,下降3.69%。主要原因是是部分项目专款未纳未下达,调减调整调剂资金形成。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是执行零余额收。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出417.52万元,占25.90%,较年初预算数增加97.63万元,增长23.38%,主要原因是人员增加薪资调增和追加部分运行经费。
(2)教育支出2.25万元,占0.14%,较年初预算数减少0.14万元,下降6.22%,要原因是培训次数增多。
(3)文化旅游体育与传媒支出67.70万元,占4.20%,较年初预算数增加1.28万元,增长1.89%,主要原因是开展文化活动次数增多及追加文化专项经费投入。
(4)社会保障与就业支出549.37万元,占34.08%,较年初预算数增加29.11万元,增长5.30%,主要原因是人员增加、社保基数调增追加社保经费投入。
(5)卫生健康支出45.40万元,占2.82%,较年初预算数减少1.1万元,下降2.42%,主要原因是人员减少医疗保险基数和追加对卫生事业投入。
(6)城乡社区支出60.16万元,占3.73%,较年初预算数增加13.58万元,增长22.57%,主要原因是人员薪资调增及相关执法经费追加投。
(7)农林水支出384.62万元,占23.86%,较年初预算数减少139.95万元,下降36.39%,主要原因是减少农业项目投入。
(8)住房保障支出50.60万元,占3.14%,较年初预算数减少1.88万元,下降3.72%,主要原因是人员增加和住房公积金缴费基数提高。
(9)灾害防治及应急管理支出30.37万元,占1.88%,较年初预算数增加10.00万元,增长32.93%,主要原因是本年度自然灾害发生较多、追加救灾资金投入。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出911.66万元。其中:人员经费801.50万元,较上年决算数增加7.59万元,增长0.96%,主要原因是人员增加和薪资调增、增发以前年度绩效。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费110.16万元,较上年决算数减少8.82万元,下降8.71%,主要原因是部分公用经费压缩减少以及调离退休人员经费追减。公用经费用途主要包括商品服务费、福利费、职工教育经费等公用运行经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.29万元,较年初预算数减少0.01万元,主要原因是严格落实预算执行。较上年支出数增加0.12万元,增长1.69%,主要原因是接待次数增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于无因公出国(境)人员。费用支出0,主要原因是无因公出国(境)人员。较上年支出数无增减,主要原因是上年度无因公出国(境)人员,未发生此项费用。
公务车购置费0.00万元,主要为无公务车购置计划安排。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于公务车维修、加油和保险保养等运行开支。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未增加公务车数量。较上年支出数无增减,主要原因是保持上年度用车数量和预算计划。
公务接待费1.29万元,主要用于接待业务接待和招商引资接待活动。费用支出较年初预算数减少0.01万元,主要原因是严格落实预算执行。较上年支出数增加0.12万元,增长10.36%,主要原因是接待次数增多。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待57批次255人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费50.59元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.25万元,较上年决算数增加4.25万元,主要原因是年初预算会议经费按时下达。本年度培训费支出6.76万元,较上年决算数增加6.76万元,增长100%,主要原因是培训次数增多。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出68.30万元,机关运行经费主要用于开支政府机关本级运行经费。机关运行经费较上年支出数减少5.68万元,下降8.32%,主要原因是人员减少和相关经费压减以及部分财政未按时下拨到位。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要为2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体绩效开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1611.97万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||
|
项目名称: |
忠县金声乡人民政府整体监控 |
项目编码: |
50023300024P000090 |
自评总分: |
80.69 |
||||
|
项目主管部门: |
828-忠县金声乡人民政府 |
财政归口处室: |
016-基层财政科 |
部门联系人: |
谢洪成 |
联系电话: |
18323601188 | ||
|
资金情况 | |||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
16,912,408.00 |
16,216,037.46 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
16,912,408.00 |
16,216,037.46 |
86.85 |
10.00 |
8.69 | ||||
|
一般公共预算 |
16,912,408.00 |
16,116,041.46 |
86.78 |
||||||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
2024年政府工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署,深入落实县委十五届四次、五次全会和各项工作部署,按照全县“1116”总体工作思路和我乡“1444”战略发展目标,坚持党建统领,牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向,着力开创农业产业优、经济发展好、创新能力强、生态环境美、幸福指数高的高质量发展新局面,努力在新时代新征程新忠县建设中“挑大梁”;在忠县全面推进乡村振兴“1+3+11”重点帮扶示范乡、村中“当示范”;在实现高质量发展、高品质生活、高效能治理上“做先锋”。2024年预期目标是:GDP增长9%以上;地方一般公共预算收入增长3.5%以上;社会消费品零售总额增长2.5%以上;固定资产投资增长10%以上。 |
2024年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署,深入落实县委十五届四次、五次全会和各项工作部署,按照全县“1116”总体工作思路和我乡“1444”战略发展目标,坚持党建统领,牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向,着力开创农业产业优、经济发展好、创新能力强、生态环境美、幸福指数高的高质量发展新局面,努力在新时代新征程新忠县建设中“挑大梁”;在忠县全面推进乡村振兴“1+3+11”重点帮扶示范乡、村中“当示范”;在实现高质量发展、高品质生活、高效能治理上“做先锋”。2024年完成目标是:GDP增长9%以上;地方一般公共预算收入增长3.5%以上;社会消费品零售总额增长2.5%以上;固定资产投资增长10%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
GDP增长 |
% |
≥ |
9 |
6.3 |
0 |
20 |
0 |
是 |
人口结构变化,长住人口减少及老年化超势加剧 |
|
地方一般公共预算收入增长 |
% |
≥ |
3.5 |
5.13 |
100 |
20 |
20 |
是 |
产业项目投资加大,地方预算投入增多。 |
|
固定资产投资增长 |
% |
≥ |
10 |
13 |
100 |
20 |
20 |
是 |
产业增长,固定资产投资增多。 |
|
社会消费品零售总额增长 |
% |
≥ |
2.5 |
4.1 |
100 |
20 |
20 |
是 |
经济发展较好,实体零售持续加速,形成社会消费提高 |
|
持续改善人居环境整治提升 |
处 |
= |
3 |
3 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
(二)部门绩效评价情况
一是对我单位对金声乡公共服务中心维修改造项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金56万元,评价得分均在95分以上,评价等次较好。该项目主要为厕所拆除新建厕所、厨所扩建、职工宿舍整修,改善公共服务办公条件和群众办事条件。按期完成公共服务服整修和厕所新建,资金投入到位、进度达标、质量达标,全面完成维修改造项目,获得办事群众较好评价,提高办事效率和保障办事群众安全。二是对金声乡樟岭村党群服务中心改造项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金42万元,评价得分95分以上,评价等次较好。该项目主要为拆除、硬化、贴砖原办公楼、修建混凝土地坝及屋面改造、门窗安装等改造项目。该项目资金到位及时、进度达标、质量达标,改善办公环境和办事群众安全。
以上绩效评价、没有发现偏离绩效目标,在后续项目管理中更加完善绩效目标、更加结合实际,并将评价结果在政务栏对外公开公示。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54866001
|
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
|
财决01表 | ||||||||||||||||
|
编制单位:重庆市忠县金声乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,714,606.00 |
16,019,691.46 |
16,019,691.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,918,866.00 |
4,175,155.78 |
4,175,155.78 |
一、基本支出 |
58 |
8,655,064.00 |
9,116,567.05 |
9,116,567.05 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
99,996.00 |
99,996.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
7,528,576.00 |
8,014,962.08 |
8,014,962.08 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
1,126,488.00 |
1,101,604.97 |
1,101,604.97 | ||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
61 |
8,059,542.00 |
7,003,120.41 |
7,003,120.41 | ||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
23,914.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
其中:基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
664,243.00 |
677,009.72 |
677,009.72 |
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,202,590.00 |
5,493,705.23 |
5,493,705.23 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
464,976.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
66 |
||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
29,999.22 |
29,999.22 |
67 |
||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
465,848.00 |
601,594.59 |
601,594.59 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
16,119,687.46 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
5,245,667.00 |
3,846,158.30 |
3,846,158.30 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
7,336,544.08 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
2,194,128.41 | ||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
6,059,014.97 | ||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 | ||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出(基本建设) |
73 |
— |
— |
0.00 | ||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
530,000.00 | ||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助(基本建设) |
75 |
— |
— |
0.00 | ||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
524,832.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 | ||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
0.00 | ||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 | ||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
203,670.00 |
303,670.00 |
303,670.00 |
79 |
||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
80 |
||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81 |
||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82 |
||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
16,714,606.00 |
16,119,687.46 |
16,119,687.46 |
本年支出合计 |
84 |
16,714,606.00 |
16,119,687.46 |
16,119,687.46 | |||||||
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 | |||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
30 |
87 |
|||||||||||||||
|
总计 |
31 |
16,714,606.00 |
16,119,687.46 |
16,119,687.46 |
总计 |
88 |
16,714,606.00 |
16,119,687.46 |
16,119,687.46 | |||||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||||||
|
财决03表 | |||||||||||||
|
编制单位:重庆市忠县金声乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:元 | |||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
合计 |
16,119,687.46 |
16,119,687.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,175,155.78 |
4,175,155.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,175,155.78 |
4,175,155.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,683,275.78 |
3,683,275.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
67,580.00 |
67,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
424,300.00 |
424,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
205 |
教育支出 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20508 |
进修及培训 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2050803 |
培训支出 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
677,009.72 |
677,009.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20701 |
文化和旅游 |
677,009.72 |
677,009.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070109 |
群众文化 |
627,161.50 |
627,161.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49,848.22 |
49,848.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,493,705.23 |
5,493,705.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
689,840.32 |
689,840.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080150 |
事业运行 |
689,840.32 |
689,840.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,496,616.39 |
1,496,616.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
709,139.39 |
709,139.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
439,711.00 |
439,711.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
347,766.00 |
347,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
973,125.98 |
973,125.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
155,546.00 |
155,546.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
101,882.00 |
101,882.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
424,698.00 |
424,698.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
168,353.98 |
168,353.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
100,646.00 |
100,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20810 |
社会福利 |
378,784.00 |
378,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081001 |
儿童福利 |
157,090.00 |
157,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081002 |
老年福利 |
138,450.00 |
138,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
83,244.00 |
83,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20811 |
残疾人事业 |
266,540.00 |
266,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
222,540.00 |
222,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,313,360.00 |
1,313,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
268,400.00 |
268,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,044,960.00 |
1,044,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20825 |
其他生活救助 |
298,896.00 |
298,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
298,896.00 |
298,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
76,542.54 |
76,542.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082850 |
事业运行 |
76,542.54 |
76,542.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
216,328.00 |
216,328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
153,239.00 |
153,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
84,400.00 |
84,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
211 |
节能环保支出 |
29,999.22 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21103 |
污染防治 |
29,999.22 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
29,999.22 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
601,594.59 |
601,594.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
511,598.59 |
511,598.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
511,598.59 |
511,598.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
89,996.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
89,996.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
3,846,158.30 |
3,846,158.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21301 |
农业农村 |
1,049,137.31 |
1,049,137.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,049,137.31 |
1,049,137.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,737,020.99 |
2,737,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
410,000.00 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,327,020.99 |
2,327,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
303,670.00 |
303,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22401 |
应急管理事务 |
203,670.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
203,670.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
支出决算表 | |||||||||||
|
财决04表 | |||||||||||
|
编制单位:重庆市忠县金声乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
16,119,687.46 |
9,116,567.05 |
7,003,120.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,175,155.78 |
3,683,275.78 |
491,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,175,155.78 |
3,683,275.78 |
491,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,683,275.78 |
3,683,275.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
67,580.00 |
0.00 |
67,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
424,300.00 |
0.00 |
424,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
205 |
教育支出 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20508 |
进修及培训 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2050803 |
培训支出 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
677,009.72 |
627,161.50 |
49,848.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20701 |
文化和旅游 |
677,009.72 |
627,161.50 |
49,848.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070109 |
群众文化 |
627,161.50 |
627,161.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49,848.22 |
0.00 |
49,848.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,493,705.23 |
2,262,999.25 |
3,230,705.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
689,840.32 |
689,840.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080150 |
事业运行 |
689,840.32 |
689,840.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,496,616.39 |
1,496,616.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
709,139.39 |
709,139.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
439,711.00 |
439,711.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
347,766.00 |
347,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
973,125.98 |
0.00 |
973,125.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
155,546.00 |
0.00 |
155,546.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
101,882.00 |
0.00 |
101,882.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
424,698.00 |
0.00 |
424,698.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
168,353.98 |
0.00 |
168,353.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
100,646.00 |
0.00 |
100,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22,000.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20810 |
社会福利 |
378,784.00 |
0.00 |
378,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081001 |
儿童福利 |
157,090.00 |
0.00 |
157,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081002 |
老年福利 |
138,450.00 |
0.00 |
138,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
83,244.00 |
0.00 |
83,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20811 |
残疾人事业 |
266,540.00 |
0.00 |
266,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
222,540.00 |
0.00 |
222,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,313,360.00 |
0.00 |
1,313,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
268,400.00 |
0.00 |
268,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,044,960.00 |
0.00 |
1,044,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20825 |
其他生活救助 |
298,896.00 |
0.00 |
298,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
298,896.00 |
0.00 |
298,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
76,542.54 |
76,542.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082850 |
事业运行 |
76,542.54 |
76,542.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
216,328.00 |
216,328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
153,239.00 |
153,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
84,400.00 |
84,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
211 |
节能环保支出 |
29,999.22 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21103 |
污染防治 |
29,999.22 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
29,999.22 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
601,594.59 |
511,598.59 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
511,598.59 |
511,598.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
511,598.59 |
511,598.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
89,996.00 |
0.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
89,996.00 |
0.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
3,846,158.30 |
1,049,137.31 |
2,797,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21301 |
农业农村 |
1,049,137.31 |
1,049,137.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,049,137.31 |
1,049,137.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,737,020.99 |
0.00 |
2,737,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
410,000.00 |
0.00 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,327,020.99 |
0.00 |
2,327,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
303,670.00 |
0.00 |
303,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22401 |
应急管理事务 |
203,670.00 |
0.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
203,670.00 |
0.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
|
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位:重庆市忠县金声乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:元 | ||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 预算 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||||
|
一、一般公共预算 |
1 |
16,714,606.00 |
16,019,691.46 |
16,019,691.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,918,866.00 |
3,918,866.00 |
0.00 |
0.00 |
4,175,155.78 |
4,175,155.78 |
0.00 |
0.00 |
4,175,155.78 |
4,175,155.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算 |
2 |
0.00 |
99,996.00 |
99,996.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
23,914.00 |
23,914.00 |
0.00 |
0.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
664,243.00 |
664,243.00 |
0.00 |
0.00 |
677,009.72 |
677,009.72 |
0.00 |
0.00 |
677,009.72 |
677,009.72 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,202,590.00 |
5,202,590.00 |
0.00 |
0.00 |
5,493,705.23 |
5,493,705.23 |
0.00 |
0.00 |
5,493,705.23 |
5,493,705.23 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
464,976.00 |
464,976.00 |
0.00 |
0.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
0.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,999.22 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
29,999.22 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
465,848.00 |
465,848.00 |
0.00 |
0.00 |
601,594.59 |
511,598.59 |
89,996.00 |
0.00 |
601,594.59 |
511,598.59 |
89,996.00 |
0.00 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5,245,667.00 |
5,245,667.00 |
0.00 |
0.00 |
3,846,158.30 |
3,846,158.30 |
0.00 |
0.00 |
3,846,158.30 |
3,846,158.30 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
524,832.00 |
524,832.00 |
0.00 |
0.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
203,670.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
303,670.00 |
303,670.00 |
0.00 |
0.00 |
303,670.00 |
303,670.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 | ||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
本年收入合计 |
27 |
16,714,606.00 |
16,119,687.46 |
16,119,687.46 |
本年支出合计 |
85 |
16,714,606.00 |
16,714,606.00 |
0.00 |
0.00 |
16,119,687.46 |
16,019,691.46 |
99,996.00 |
0.00 |
16,119,687.46 |
16,019,691.46 |
99,996.00 |
16,714,606.00 | ||
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一、一般公共预算 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87 |
|||||||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88 |
|||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89 |
|||||||||||||||
|
总计 |
32 |
16,714,606.00 |
16,119,687.46 |
16,119,687.46 |
总计 |
90 |
16,714,606.00 |
16,714,606.00 |
0.00 |
0.00 |
16,119,687.46 |
16,019,691.46 |
99,996.00 |
0.00 |
16,119,687.46 |
16,019,691.46 |
99,996.00 |
16,714,606.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
财决07表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位:重庆市忠县金声乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:元 | |||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||
|
支出功 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,019,691.46 |
9,116,567.05 |
6,903,124.41 |
16,019,691.46 |
9,116,567.05 |
8,014,962.08 |
1,101,604.97 |
6,903,124.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,175,155.78 |
3,683,275.78 |
491,880.00 |
4,175,155.78 |
3,683,275.78 |
3,020,939.78 |
662,336.00 |
491,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,175,155.78 |
3,683,275.78 |
491,880.00 |
4,175,155.78 |
3,683,275.78 |
3,020,939.78 |
662,336.00 |
491,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,683,275.78 |
3,683,275.78 |
0.00 |
3,683,275.78 |
3,683,275.78 |
3,020,939.78 |
662,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,580.00 |
0.00 |
67,580.00 |
67,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
424,300.00 |
0.00 |
424,300.00 |
424,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
424,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
22,474.62 |
22,474.62 |
0.00 |
22,474.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
677,009.72 |
627,161.50 |
49,848.22 |
677,009.72 |
627,161.50 |
545,188.50 |
81,973.00 |
49,848.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
677,009.72 |
627,161.50 |
49,848.22 |
677,009.72 |
627,161.50 |
545,188.50 |
81,973.00 |
49,848.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
627,161.50 |
627,161.50 |
0.00 |
627,161.50 |
627,161.50 |
545,188.50 |
81,973.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,848.22 |
0.00 |
49,848.22 |
49,848.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,848.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,493,705.23 |
2,262,999.25 |
3,230,705.98 |
5,493,705.23 |
2,262,999.25 |
2,141,183.25 |
121,816.00 |
3,230,705.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
689,840.32 |
689,840.32 |
0.00 |
689,840.32 |
689,840.32 |
589,310.98 |
100,529.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
689,840.32 |
689,840.32 |
0.00 |
689,840.32 |
689,840.32 |
589,310.98 |
100,529.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,496,616.39 |
1,496,616.39 |
0.00 |
1,496,616.39 |
1,496,616.39 |
1,484,116.39 |
12,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
709,139.39 |
709,139.39 |
0.00 |
709,139.39 |
709,139.39 |
709,139.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
439,711.00 |
439,711.00 |
0.00 |
439,711.00 |
439,711.00 |
439,711.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347,766.00 |
347,766.00 |
0.00 |
347,766.00 |
347,766.00 |
335,266.00 |
12,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
973,125.98 |
0.00 |
973,125.98 |
973,125.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
973,125.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,546.00 |
0.00 |
155,546.00 |
155,546.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,546.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,882.00 |
0.00 |
101,882.00 |
101,882.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,882.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
424,698.00 |
0.00 |
424,698.00 |
424,698.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
424,698.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168,353.98 |
0.00 |
168,353.98 |
168,353.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168,353.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,646.00 |
0.00 |
100,646.00 |
100,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,784.00 |
0.00 |
378,784.00 |
378,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157,090.00 |
0.00 |
157,090.00 |
157,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,450.00 |
0.00 |
138,450.00 |
138,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83,244.00 |
0.00 |
83,244.00 |
83,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266,540.00 |
0.00 |
266,540.00 |
266,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222,540.00 |
0.00 |
222,540.00 |
222,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,313,360.00 |
0.00 |
1,313,360.00 |
1,313,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,313,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
268,400.00 |
0.00 |
268,400.00 |
268,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
268,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,044,960.00 |
0.00 |
1,044,960.00 |
1,044,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,044,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298,896.00 |
0.00 |
298,896.00 |
298,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298,896.00 |
0.00 |
298,896.00 |
298,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76,542.54 |
76,542.54 |
0.00 |
76,542.54 |
76,542.54 |
67,755.88 |
8,786.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76,542.54 |
76,542.54 |
0.00 |
76,542.54 |
76,542.54 |
67,755.88 |
8,786.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
453,967.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216,328.00 |
216,328.00 |
0.00 |
216,328.00 |
216,328.00 |
216,328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153,239.00 |
153,239.00 |
0.00 |
153,239.00 |
153,239.00 |
153,239.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,400.00 |
84,400.00 |
0.00 |
84,400.00 |
84,400.00 |
84,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
29,999.22 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
29,999.22 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
29,999.22 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,999.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511,598.59 |
511,598.59 |
0.00 |
511,598.59 |
511,598.59 |
441,947.59 |
69,651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511,598.59 |
511,598.59 |
0.00 |
511,598.59 |
511,598.59 |
441,947.59 |
69,651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511,598.59 |
511,598.59 |
0.00 |
511,598.59 |
511,598.59 |
441,947.59 |
69,651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,846,158.30 |
1,049,137.31 |
2,797,020.99 |
3,846,158.30 |
1,049,137.31 |
905,782.96 |
143,354.35 |
2,797,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,049,137.31 |
1,049,137.31 |
0.00 |
1,049,137.31 |
1,049,137.31 |
905,782.96 |
143,354.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,049,137.31 |
1,049,137.31 |
0.00 |
1,049,137.31 |
1,049,137.31 |
905,782.96 |
143,354.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,737,020.99 |
0.00 |
2,737,020.99 |
2,737,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,737,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
410,000.00 |
0.00 |
410,000.00 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,327,020.99 |
0.00 |
2,327,020.99 |
2,327,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,327,020.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
505,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303,670.00 |
0.00 |
303,670.00 |
303,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,670.00 |
0.00 |
203,670.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,670.00 |
0.00 |
203,670.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
财决09表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位:重庆市忠县金声乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:元 | |||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||
|
支出功 能分类 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99,996.00 |
0.00 |
99,996.00 |
99,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,996.00 |
0.00 |
89,996.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,996.00 |
0.00 |
89,996.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,996.00 |
0.00 |
89,996.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
|
财决11表 | ||||||||||||||
|
编制单位:重庆市忠县金声乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:元 | ||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 | |||||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息表 | |||||||
|
财决附03表 | |||||||
|
编制单位:重庆市忠县金声乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
统计数 |
项目 |
行次 |
统计数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
— |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(一)支出合计 |
2 |
73,000.00 |
72,890.00 |
72,890.00 |
(一)公务用车(辆) |
29 |
3 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
2.主要负责人用车 |
31 |
0 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
0 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
4.应急保障用车 |
33 |
3 |
|
3.公务接待费 |
7 |
13,000.00 |
12,890.00 |
12,890.00 |
5.执法执勤用车 |
34 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
— |
— |
12,890.00 |
6.特种专业技术用车 |
35 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
7.离退休干部服务用车 |
36 |
0 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
— |
— |
0.00 |
8.其他用车 |
37 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
— |
0 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
— |
0 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
— |
3 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
— |
57 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
0.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
— |
255 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
0.00 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
— |
0 |
46 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
— |
0 |
47 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
— |
0 |
48 |
||
|
二、会议费 |
22 |
— |
— |
67580 |
49 |
||
|
三、培训费 |
23 |
— |
— |
42,474.62 |
50 |
||
|
四、差旅费 |
24 |
— |
— |
208,800.00 |
51 |
||
|
五、机关运行经费 |
25 |
769,594.00 |
— |
682,981.00 |
52 |
||
|
(一)行政单位 |
26 |
769,594.00 |
— |
682,981.00 |
53 |
||
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
0.00 |
— |
0.00 |
54 |
||