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[ 索引号 ]
115002337474988716/2022-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县金声乡
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-02-18
[ 发布日期 ]
2022-02-18

忠县金声乡 2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。    2.指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决村(居)委会的困难和问题,发挥村(居)民委员会的群众自治作用;制定、村(居)委全面发展建设规划并组织实施,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导村(居)委会进行社会主义法治和社会公德教育,提高村(居)民素质。    3.发展本乡和村(社区)经济,管理本乡国有资产和集体资产,为本乡、行政村、社区经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动、村(社区)组织发展和维护市场秩序。

4.负责本乡财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

5.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.负责辖区内的社会综合治理管理工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业和社会保障工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

7.向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成

金声乡政府内设7办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室;下辖5个全额拨款的事业单位,分别是:金声乡综合行政执法大队、金声乡文化服务中心、金声乡劳动就业和社会保障服务所、金声乡农业服务中心、金声乡退役军人服务站;辖4个村、2个社区居委会,44个村(居)民小组。目前,机关事业单位预算实有人数37名,退休人员6名,村、社区干部(包括本土人才31名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数  1214.5万元,其中:一般公共预算拨款1214.5万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算收入  0万元,事业收入  0万元,事业单位经营收入  0万元,其他收入  0。收入较2021增加23.12万元,主要是:政府预算人数较上年增加1人,相应增加预算收入数。

(二)支出预算:2022年年初预算数1214.5  万元,其中:一般公共服务支出预算352.81万元,教育支出预算2.22万元,文化旅游体育与传媒支出预算59.39万元,社会保障和就业支出预算433.38万元,卫生健康支出预算35.76万元,城乡社区支出预算13.13

万元,农林水支出预算282.26万元,住房保障支出预算35.55万元。支出预算较2021增加23.12万元,主要是基本支出预算增加23.12万元,项目支出预算增加6.72万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入  1214.5  万元,一般公共预算财政拨款支出  1214.5万元,比2021增加23.12万元。其中:基本支出  755.64万元,比2021增加1.52万元,主要原因是政府预算人数较上年增加1人,相应增加人员经费和公用经费的预算;项目支出457.34万元,比2021年增加21.60万元,主要原因是民政优抚及村干部补助调标,相应增加预算支出

2022年政府性基金预算收入  0  万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年增加(或减少)  0万元,主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算7.37万元,比2021增加0.34万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1.37万元,比2021增加0.34万元,主要原因是政府公务接待费预算比上年增加;公务用车运行维护费6万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费37.77万元,比上年减少0.015万元,主要原因为人员变动减少机关人员差旅费预算标准

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元:政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元;其中一般公共预算拨款政府采购  0  万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0  万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款457.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法应急用车3  辆。2022年一般公共预算安排购置车辆  0辆,其中一般公务用车0  辆、执勤执法用车0  辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:范登文联系方式:  023-548666001

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