一、部门基本情况
(一)基本情况。
1.主要职能。
(1)贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规,贯彻执行上级党委、政府和同级党工委的决议、决定、命令和指示,制定街道、社区(村)全面发展建设规划并组织实施。
(2)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决居民委员会的困难和问题,发挥群众自治作用;不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,组织兴办社会福利和社区服务事业;指导居民委员会(村民委员会)进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。
(3)发展街道和社区(村)经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、社区(村)经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、社区(村)经济发展和维护市场秩序。
(4)负责街道财政管理以及农业和农村集体经济、土地、林业、畜牧、渔业等经营管理工作;负责街道财政预决算和收支管理;负责农民负担管理、农村集体资产管理、集体经济组织财务管理、农村承包土地管理、承包合同管理以及农业和农村经济统计和内部审计工作。
(5)贯彻执行城市建设和管理规划,配合、参与有关部门做好城市规划、建设、管理、环保、交通、城市物业管理等工作,承担职责范围内市容市貌、环境卫生、环保、园林、绿化美化和市政设施建设管理和监督工作,依法承担有关法律、法规、规章赋予的行政执法职责。
(6)负责辖区内社会综合治理管理以及防范和处理邪教工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业、劳务经济开发、社会保障工作;负责扶贫开发和移民后期各项工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作。
(7)负责辖区内优抚安置、社会救助、社会福利、殡葬改革工作:负责依法治理、人民调解、普法、信访、安置统计等工作;法律服务及计生卫生、文化、教育、体育、科普、统计等工作;维护未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的法权益。
(8)承担辖区内安全生产监督管理职责,负责职责范围内安全生产检查和日常巡查,发现和排除安全隐患;拟定安全生产和救灾等应急救援预案,并组织演练和实施;配合有关部门做好防汛、防火、防震等防灾救灾工作;配合相关部门做好临港新城的开发建设、招商引资、企业服务、社区管理及服务等相关工作。
(9)承担辖区内食品药品监督管理职责,负责食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等工作。
(10)完成县委、县政府交办的其他工作。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
2024年7月机构改革本单位重新划分为:基层治理综合指挥室:负责一体化治理智治平台的综合管理、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守等工作,以及国家安全工作和机关日常运转、后勤服务保障等。
党的建设办公室:负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作。
经济发展办公室:负责经济发展、城乡建设、生态环境、财政管理、经济社会统计、审计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划等。
民生服务办公室:负责教育、文化旅游、卫生健康、体育、劳动就业、民政、物业管理等领域工作,推动社会事业发展,落实各项社会保障政策,优化基本公共服务资源配置。
平安法治办公室:负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处等机制。
这些办公室共同协作,以确保新生街道办事处的各项职能得到有效履行。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
本单位本年度新招录公务员5人,退休2人,调入2人,调出3人。
(二)当年取得的主要事业成效。
2025年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,贯彻落实市委、县委历次会议精神,围绕县委“1116”总体工作思路,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,团结带领干部群众奋力拼搏、攻坚克难,顺利完成了街道各项目标任务。
——经济实力实现新提升。2024年,预计街道地区生产总值达(GDP)124885万元,同比增长7.5%;工业增加值19985万元,同比增长6%;固定资产投资27231万元,同比增长52%;社会消费品零售总额56323万元,同比增长6%,综合实力明显提升。
——重大项目取得新进展。实施政府投资项目18个,总投资3.38亿元,石花水库、新善路改扩建、灾后重建等一批重大项目加快建设。完成场镇污水管网改造、老旧小区改造、鹿角美丽家园、阳光花园内涝整改等一批项目,人居环境大幅改善。
——产业发展增创新优势。三峡柑橘、盛亚农业、冷链物流等企业集聚新生港物流园区,黄栀子种植等招商引资项目成功落地,新增限额以上企业1家、限上个体3户,成功创建科技型企业3家,新质生产力加快培育。
——民生改善交出新答卷。实施场镇路灯改造,新建停车场1个、充电桩14个。安装农村太阳能路灯260盏,全力办成沿江路通客运班车、场镇路灯改造等民生实事8件。关心关爱低保、特困、残疾人等特殊群体,落实惠民政策,化解各类矛盾,群众获得感、幸福感、安全感更强。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出预算安排情况。
本年度年初预算收入29,605,054.00元,本年度全年预算数40,836,762.63元,主要原因是本年度年中一般公共预算项目增加。
(二)收入支出预算执行情况。
本年度本年收入40,836,762.63元,上年度收入30,008,948.13元,比上年增加10,827,814.50元,主要原因是本年度一般公共预算项目增加,例如新增忠县新生街道灾后恢复重建项目1050万元(渝财环[2023]106号、忠财建[2024]1号)。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况。
无差异。
(2)差异原因分析。
无差异。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。
基本收入11,849,834.91元,占总收入的29.02%;项目收入28,986,927.72元,占总收入的70.98%。
基本支出11,849,834.91元,占总支出的29.02%;项目支出28,986,927.72元,占总支出的70.98%。
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。
本年度本年收入40,836,762.63元,上年度收入30,008,948.13元,比上年增加10,827,814.50元,主要原因是本年度一般公共预算项目增加,例如新增忠县新生街道灾后恢复重建项目1050万元(渝财环[2023]106号、忠财建[2024]1号)。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
本年度“三公”经费支出75,120.00元,上年度“三公”经费支出74,400.00元,比上年增加720.00元。本年度国内公务接待批次53次,国内公务接待人次336人。
四、其他需要说明的事项
(一)会议费支出情况:本年度会议费支出11,990.00元,上年度会议费支出0元,主要原因是本年度追加乡镇人大会议费11,990.00元。
(二)培训费支出情况:本年度培训费支出26,802.00元,上年度培训费支出27,779.00元,比上年减少977.00元,主要原因是本年度压缩开支,培训活动减少。
(三)差旅费支出情况:本年度差旅费支出392,700.00元,上年度差旅费395,869.71元,较上年减少3169.71元,主要原因是本年度厉行节约,减少开支。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对0个一级项目、42个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4083.68万元。
部门整体绩效自评表
|
部门(单位)名称 |
忠县人民政府新生街道办事处 |
预算支出总量(万元) |
4083.68 |
实际支出总量(万元) |
4083.68 |
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|
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
当年整体绩效目标 |
2024年,对新生街道受“7.3、9.23”暴雨洪涝灾害损毁的 97 处约1.25公里农村公路进行恢复重建,主要建设内容包括挡墙及路面恢复重建工程。 在新生街道阳光花园进行整改雨水管、增设截水沟、修缮生化池等工程,彻底解决新生街道阳光花园小区汛期内涝问题。 完成新生街道现有2户农村低收入群体等重点对象危房改造计划, 对新生街道场镇2条道路(总长1.57km)的照明工程进行施工,安装高9m中干照明灯18盏、高7.5m中干照明灯30盏、高3.5m庭院灯4盏,新建手孔井60个等。 新(扩)建鹿角社区道路4.252公里。 在合水社区、胜利村等村(社区)安装公路安防单面双波形梁钢护栏,安装总长度10公里。 统筹抓好改善民生工作,着力解决群众的实际问题出发,维护困难群众的基本生活权益。 |
2024年,完成对新生街道受“7.3、9.23”暴雨洪涝灾害损毁的 97 处约1.25公里农村公路进行恢复重建,主要建设内容包括挡墙及路面恢复重建工程。 在新生街道阳光花园进行整改雨水管、增设截水沟、修缮生化池等工程,彻底解决解决新生街道阳光花园小区汛期内涝问题。 完成新生街道现有2户农村低收入群体等重点对象危房改造计划。 对新生街道场镇2条道路(总长1.57km)的照明工程进行施工,安装高9m中干照明灯18盏、高7.5m中干照明灯30盏、高3.5m庭院灯4盏,新建手孔井60个等。 新(扩)建鹿角社区道路4.252公里。 在合水社区、胜利村等村(社区)安装公路安防单面双波形梁钢护栏,安装总长度10公里。 统筹抓好改善民生工作,着力解决群众的实际问题出发,维护困难群众的基本生活权益。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | ||
|
实施道路生命护栏10公里 |
10 |
公里 |
= |
10 |
10 |
| |||
|
新生街道灾后恢复重建项 97 处 |
10 |
处 |
= |
97 |
97 |
| |||
|
生产便道4.252公里 |
20 |
km |
= |
4.252 |
4.252 |
| |||
|
农村人均可支配收入年增长率5% |
20 |
个 |
= |
13 |
13 |
| |||
|
项目完成后正常运行比例100% |
10 |
% |
≥ |
100 |
100 |
| |||
|
饮用水农村饮水安全率100% |
10 |
% |
≥ |
100 |
100 |
| |||
|
经济实力稳步增强,生态环境持续优化,治理效能全面提升 |
10 |
|
定性 |
有所增加 |
全部完成 |
| |||
|
人民群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
99 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(一) 部门绩效评价情况
我部门对忠县新生街道灾后恢复重建项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1050万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘胡兵 023-54870106
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|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,009.18 |
一、一般公共服务支出 |
877.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
74.50 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
2.68 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
971.70 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
66.11 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
63.50 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
854.43 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
68.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,172.48 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,083.68 |
本年支出合计 |
4,083.68 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,083.68 |
总计 |
4,083.68 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
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|
|
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|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,083.68 |
4,083.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.99 |
877.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
877.99 |
877.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
811.71 |
811.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
971.70 |
971.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.69 |
235.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.58 |
81.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
208.72 |
208.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
53.55 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
87.94 |
87.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.31 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
165.26 |
165.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
31.76 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
50.88 |
50.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
275.25 |
275.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
269.23 |
269.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.99 |
50.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
854.43 |
854.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
77.95 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
77.95 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
564.48 |
564.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
496.48 |
496.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,172.48 |
1,172.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
63.38 |
63.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,050.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,050.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
4,083.68 |
1,184.98 |
2,898.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.99 |
811.71 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
877.99 |
811.71 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
811.71 |
811.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
55.08 |
0.00 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
971.70 |
235.69 |
736.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.69 |
235.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.58 |
81.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
208.72 |
0.00 |
208.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
53.55 |
0.00 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
87.94 |
0.00 |
87.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.31 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
13.89 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
165.26 |
0.00 |
165.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
39.36 |
0.00 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
31.76 |
0.00 |
31.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
50.88 |
0.00 |
50.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
45.54 |
0.00 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
275.25 |
0.00 |
275.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
269.23 |
0.00 |
269.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.99 |
50.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
63.50 |
0.00 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.50 |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
854.43 |
0.00 |
854.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
564.48 |
0.00 |
564.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
496.48 |
0.00 |
496.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,172.48 |
0.00 |
1,172.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
28.59 |
0.00 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
28.59 |
0.00 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
30.52 |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
30.52 |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
63.38 |
0.00 |
63.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
9.38 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,009.18 |
一、一般公共服务支出 |
877.99 |
877.99 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
74.50 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
971.70 |
971.70 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
66.11 |
66.11 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
63.50 |
20.00 |
43.50 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
854.43 |
824.43 |
30.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
68.79 |
68.79 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,172.48 |
1,172.48 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,083.68 |
本年支出合计 |
4,083.68 |
4,009.18 |
74.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,083.68 |
总计 |
4,083.68 |
4,009.18 |
74.50 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,009.18 |
1,184.98 |
2,824.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.99 |
811.71 |
66.28 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
877.99 |
811.71 |
66.28 |
|
2010301 |
行政运行 |
811.71 |
811.71 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
55.08 |
0.00 |
55.08 |
|
205 |
教育支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
971.70 |
235.69 |
736.01 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.69 |
235.69 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.58 |
81.58 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
208.72 |
0.00 |
208.72 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
53.55 |
0.00 |
53.55 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
87.94 |
0.00 |
87.94 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.31 |
0.00 |
30.31 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
13.89 |
0.00 |
13.89 |
|
20810 |
社会福利 |
165.26 |
0.00 |
165.26 |
|
2081001 |
儿童福利 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
|
2081002 |
老年福利 |
39.36 |
0.00 |
39.36 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
31.76 |
0.00 |
31.76 |
|
2081006 |
养老服务 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
50.88 |
0.00 |
50.88 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
45.54 |
0.00 |
45.54 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
275.25 |
0.00 |
275.25 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
269.23 |
0.00 |
269.23 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
|
20825 |
其他生活救助 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.99 |
50.99 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
213 |
农林水支出 |
824.43 |
0.00 |
824.43 |
|
21301 |
农业农村 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
|
21303 |
水利 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
564.48 |
0.00 |
564.48 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
496.48 |
0.00 |
496.48 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,172.48 |
0.00 |
1,172.48 |
|
22401 |
应急管理事务 |
28.59 |
0.00 |
28.59 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
28.59 |
0.00 |
28.59 |
|
22402 |
消防救援事务 |
30.52 |
0.00 |
30.52 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
30.52 |
0.00 |
30.52 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
63.38 |
0.00 |
63.38 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
9.38 |
0.00 |
9.38 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
843.51 |
302 |
商品和服务支出 |
153.72 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
183.60 |
30201 |
办公费 |
9.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.62 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
251.56 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.58 |
30206 |
电费 |
1.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.80 |
30207 |
邮电费 |
15.92 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.99 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.95 |
30211 |
差旅费 |
39.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.72 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.90 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
187.76 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.68 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.51 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
73.81 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
105.29 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.64 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.46 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
6.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.29 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,031.26 |
公用经费合计 |
153.72 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
74.50 |
74.50 |
0.00 |
74.50 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:忠县人民政府新生街道办事处(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
153.72 |
|
(一)支出合计 |
7.51 |
7.51 |
(一)行政单位 |
153.72 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.51 |
1.51 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.51 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
53 |
(一)政府采购支出合计 |
1,066.05 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
336 |
2.政府采购工程支出 |
1,066.05 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1,066.05 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
1,066.05 |
|
二、会议费 |
— |
1.20 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.68 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
39.27 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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