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[ 索引号 ]
11500233709321960G/2024-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县新生街道
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-03-01
[ 发布日期 ]
2024-03-01

忠县人民政府新生街道办事处2024年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规,贯彻执行上级党委、政府和党工委、办事处的决议、决定、命令和指示,制定街道、社区()全面发展建设规划并组织实施。

2、指导和帮助村()民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决村()民委员会的困难和问题,发挥群众自治作用;不断建立、完善村()各类公益性基础设施,合理配置村()服务资源;培育和发展村()服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与村()建设,组织兴办社会福利和社区服务事业;指导居民委员会(村民委员会)进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。

3.发展街道和村()经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、村()经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、村()经济发展和维护市场秩序。

4.负责街道财政管理以及农业和农村集体经济、土地、林业、畜牧、渔业等经营管理工作;负责街道财政预决算和收支管理;负责农民负担管理、农村集体资产管理、集体经济组织财务管理、农村承包土地管理、承包合同管理以及农业和农村经济统计和内部审计工作。

5.贯彻执行城市建设和管理规划,配合、参与有关部门做好城市规划、建设、管理、环保、交通、城市物业管理等工作,承担职责范围内市容市貌、环境卫生、环保、园林、绿化美化和市政设施建设管理和监督工作,依法承担有关法律、法规、规章赋予的行政执法职责。

6.负责辖区内社会综合治理管理以及防范和处理邪教工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业、劳务经济开发、社会保障工作;负责扶贫开发和移民后期各项工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作。

7.负责辖区内优抚安置、社会救助、社会福利、殡葬改革工作:负责依法治理、人民调解、普法、信访矫正,安置统计等工作;法律服务及计生卫生、文化、教育、体育、科普、统计等工作;维护未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

8.承担辖区内安全生产监督管理职责,负责职责范围内安全生产检查和日常巡查,发现和排除安全隐患:拟定安全生产和救灾等应急救援预案,并组织演练和实施:配合有关部门做好防汛、防火、防震等防灾救灾工作:配合相关部门做好临港新城的开发建设、招商引资、企业服务、社区管理及服务等相关工作。

9.承担辖区内食品药品监督管理职责,负责食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成

街道办事处内设11个办公室,分别是党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规范建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、港城建设管理办公室。直属6个二级预算单位,分别是忠县新生街道综合行政执法大队,忠县新生街道社区文化服务中心,忠县新生街道劳动就业和社会保障服务所,忠县新生街道农业服务中心,忠县新生街道退役军人服务站,忠县新生街道社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数3764.14万元,其中:一般公共预算拨款3556.7万元,政府性基金预算拨款207.50万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加887.72万元,主要是上年结转经费拨款增加887.72万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数3764.14万元,其中:一般公共服务支出预算743.04万元,教育支出预算5.40万元,社会保障和就业支出预算1113.93万元,卫生健康支出预算106.66万元,住房保障支出预算106.7万元,农林水支出1415.7万元,城乡社区支出153.65万元,灾害防治及应急管理支出68.59万元。支出预算较2023年增加887.72万元,主要是基本支出预算增加15.70万元,项目支出预算增加872.02万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3764.14万元,一般公共预算财政拨款支出3764.14万元,比2023年增加887.72万元。其中:基本支出1873.78万元,比2023年增加15.70万元,主要原因是人员经费结构调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1682.86万元,比2023年增加664.58万元,主要原因是追加项目支出等,主要用于防汛抗旱等重点工作。

2024年政府性基金预算收入207.50万元,政府性基金预算支出207.50万元,比2023年增加207.50万元,主要原因是结转2023年政府性基金预算收入207.50万元,主要用于三峡水库后期扶持基础设施建设等。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算8.73万元,比2023年增加0.11万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年无减少(或增加);公务接待费1.73万元,比2023年增加0.11万元,主要原因是物价上涨;公务用车运行维护费6.00万元,比2023年无减少(或增加);公务用车购置费0万元,比2023年无减少(或增加)

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费743.04万元,比上年增加0.96万元,主要原因为物价上升。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3764.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202312月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘胡兵    联系方式:023-54870106


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