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[ 索引号 ]
135002337116299483/2022-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县科协
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-09-19
[ 发布日期 ]
2022-09-19

重庆市忠县科学技术协会2021年度部门决算

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重庆市忠县科学技术协会2021年度部门决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义道路,切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代建设的强大合力。

2.加强对科技工作者的政治思想引领。加强学会党建工作,密切关注科技工作者思想动态的新变化,有针对性地做好思想政治工作,切实团结带领广大科技工作者听党话、跟党走;促进科学道德建设和学风建设,引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围;引导科技工作者树立严谨的科学科技态度,以科学科技推动经济社会发展。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求,贯彻执行忠县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定,领导全县学(协)会工作,指导基层科协业务工作。

4.加强青少年科技创新工作。注重激发青少年学科学、爱科学、用科学的浓厚兴趣,培养青少年科学态度,创新精神和实践能力,发现和培养青少年科学专家和创新团队,举荐优秀科技工作者,反映科技工作者的建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心,服务大局,发挥创新发展主力军作用,积极参与党委、政府各项中心工作,开展科技创新,参与科学论证和咨询,加快科学技术成果的转化应用,把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6.开展学术交流。加强学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推动技术创新。开展民间国际科技交流活动,促进科技合作,同县内外科技团体和科技工作者的友好交往,为市内外科技优秀人才来县创业搭建平台。

7.开展科学技术普及。弘扬科学精神,普及科学知识,推广科学技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;坚决反对邪教,切实提高公众对邪教的警惕性、鉴别能力和防范能力;认真贯彻实施全民科学素质行动计划纲要,着力提高全民科学素质。

8.强化学(协)会管理。突出科技工作者主体地位,提高学(协)会服务能力,激发学(协)会创新能力,增强学(协)会凝聚力和学术权威性、公信力,建设中国特色现代科技社团。

9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询,发挥民主参与与社会监督作用,积极代表组织科技工作者参与协商民主,建设高水平科技创新人才库。

10.拓展科协组织覆盖面。适应人口活动、新兴群体发展等新情况,推动科协组织切实履行四服务一加强工作职能,以科技工作者、青少年为主要对象,以企事业单位、学校、镇乡(街道)、园区等为主阵地,重点加强对镇乡(街道)、科普示范基地和园区的组织覆盖。推动科协组织向农村专业技术协会转型升级,建设网上科技工作者之家,打造科技工作者的精神纽带和情感家园。

11.指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设,加强相关理论政策研究,开展科技工作者状况调查,为县委、县政府决策提供支撑。

12.完成县委、县政府和上级科协交办的工作任务。

(二)机构设置。

县科协设办公室、服务部2个内设机构,新增1个下属事业单位忠州科技馆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计309.81万元,支出总计309.81万元。收支较上年决算数增加176.21万元、增长131.9%,主要原因是增加科普馆附属项目建设资金155万元。

2.收入情况。2021年度收入合计309.81万元,较上年决算数增加176.21万元,增长131.9%,主要原因是增加科普馆附属项目建设支出155万元。其中:财政拨款收入309.81万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计309.81万元,较上年决算数增加176.21万元,增长131.9%,主要原因是增加科普馆附属项目建设支出155万元。其中:基本支出131.81万元,占42.5%;项目支出178万元,占57.5%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,上年决算数持平

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计309.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加176.21万元,增长131.9%。主要原因是增加科普馆附属项目建设支出155万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入309.81万元,较上年决算数增加176.21万元,增长131.9%。主要原因是增加科普馆附属项目建设资金155万元。较年初预算数增加159.36万元,增长105.9%。主要原因是增加科普馆附属项目建设支出155万元。此外,年初财政拨款结转和结余0元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出309.81万元,较上年决算数增加176.21万元,增长131.9%。主要原因是增加科普馆附属项目建设支出155万元。较年初预算数增加159.36万元,增长105.9%。主要原因是增加科普馆附属项目建设支出155万元

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,上年决算数持平

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出274.47万元,占88.6%,较年初预算数增加153.62万元,增长127.1%,主要原因是增加科普馆附属项目建设支出155万元

2)教育支出0.36万元,占0.1%,与年初预算数持平

3)社会保障与就业支出25.56万元,占8.3%,较年初预算数增加5.74万元,增长29%,主要原因是增加职业年金缴纳支出和退休人员健康休养费支出

4)卫生健康支出3.90万元,占1.3%,与年初预算数持平

5)住房保障支出5.51万元,占1.8%,与年初预算数持平

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出131.81万元。其中:人员经费106.36万元,较上年决算数增加9.10万元,增长9.4%,主要原因是增加人员工资福利等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费25.44万元,较上年决算数减少6.9万元,下降21.3%,主要原因是一般办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明 

(一)三公经费支出总体情况说明。

2021年度三公经费支出共计4.65万元,较年初预算数减少0.05万元,下降1.1%,主要原因是强化公务接待管理,严格按照公务接待开支范围和开支标准进行开支。较上年支出数增加2.34万元,增长101.3%,主要原因是增加接待国际院士联合体来忠调研支出

(二)三公经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出,与年初预算上年支出数持平。

公务接待费4.65万元,主要用于接待国际院士联合体来忠调研人员。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.1%,主要原因是强化公务接待管理,严格按照公务接待开支范围和开支标准进行开支。较上年支出数增加2.34万元,增长101.3%,主要原因是增加接待国际院士联合体来忠调研支出

(三)三公经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待24批次527人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费88.23元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.01万元,增长2.9%,主要原因是培训支出增加

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出25.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少6.90万元,下降21.3%,主要原因是办公费、差旅费等机关运行费用减少

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金155万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市忠县科学技术协会

财政

教科文科

自评总分(分)

100

部门

联系人

冉玲霞

联系电话

023-85801577

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

(分)

15045

309.81

309.81

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障科协在职人员的正常办公生活秩序;

组织开展以科技文化卫生三下乡全国科技工作者日全国科普日等重点的科普宣传活动;

指导农技协、农村科普示范基地等开展科普宣传、科普讲座、科技培训等活动,抓好基层科普行动计划项目的申报、实施、监督管理工作;

建好科技工作者之家,组织开展2020年度优秀自然科学学术论文评选表彰、宣传优秀科技工作者者等;

组织开展青少年科技活动,开展院士专家进校园、科技大赛、模型大赛等;

建好科技志愿服务队伍,开展科技志愿服务。

保障科协在职人员的正常办公生活秩序;

组织开展以科技文化卫生三下乡全国科技工作者日全国科普日等重点的科普宣传活动;

指导农技协、农村科普示范基地等开展科普宣传、科普讲座、科技培训等活动,抓好基层科普行动计划项目的申报、实施、监督管理工作;

建好科技工作者之家,组织开展2020年度优秀自然科学学术论文评选表彰、宣传优秀科技工作者者等;

组织开展青少年科技活动,开展院士专家进校园、科技大赛、模型大赛等;

建好科技志愿服务队伍,开展科技志愿服务。

保障在职人员的正常办公生活;

组织开展科技文化卫生三下乡全国科技工作者日全国科普日等科普宣传活动,举办第三届忠县公民科学素质大赛,承办第四届重庆市公民科学素质大赛复赛(忠县赛场),开展应急科普宣传;

指导农技协、农村科普示范基地等开展科普宣传、科普讲座、科技培训等活动,县老科协在多个乡镇农业企业开展农业土壤修复技术试点,成功申报基层科普行动计划项目2个,指导项目实施单位项目实施,督促项目进展情况,开展项目验收;

建好科技工作者之家,评选表彰2020年度优秀自然科学学术论文9篇,选塑宣传忠县最美科技工作者8人;

组织开展青少年科技活动,举办忠县第三届中小学生科技大赛,表彰13所优秀组织单位、175件作品185名获奖学生、14名优秀指导教师。开展送科技课进农村2场次、受益学生200余名。全年开展科技辅导员市、县两级线上线下培训共6场次250余人次。组织参加12项国家级、市级青少年科技赛事和16项国家级、市级青少年科技活动,全年受益学生18000余人次。推荐两名学生参评第十三届重庆市青少年科技创新市长奖。

开展科技志愿服务,协调联系县老科协专家开展面对面技术指导、培训,组织县老科协专家到磨子乡、马灌镇等乡镇开展了农业实用技术培训6讲,受众200余人次;在永丰镇东方村开展防疫卫生科普讲座;扩充志愿者队伍,建立29个乡镇志愿服务队,乡镇科协三长在官坝镇、东溪镇、三汇镇等乡镇社区、学校、医院开展志愿服务活动,内容围绕垃圾分类、青少年科技、法律、防疫等主题开展科技宣讲32场次,受益群众 1000 余人。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

指标权重(分)

指标

得分

(分)

是否核心指标

科普宣传活动次数

6

6

8

100

20

20

青少年科技活动次数

4

4

9

100

20

20

科技志愿服务次数

12

12

13

100

10

10

科普活动受益群众人次

万人次

10

10

10

100

10

10

不断提高公民具备科学素质比例

合格

合格

合格

100

20

20

科技工作者满意度比例

80

80

80

100

20

20

说明


一级项目绩效自评表

项目

名称

三峡库区生态文明科普馆附属工程

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市忠县科学技术协会

财政

教科文科

项目

联系人

周桂蓉

联系电话

023-81198882

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

(分)


155

155

100

10

10

当年绩效目

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障停车场、小广场等正常使用,按合同约定时间按时足额拨付项目款。

保障停车场、小广场等正常使用,按合同约定时间按时足额拨付项目款。

停车场、小广场等正常使用,按时足额拨付项目款。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

项目资金按合同约定拨付率


100

100

100

60

60

周边环境改善率


100

100

100

20

20

项目完成后正常使用


100

100

100

10

10

参观群众满意度


90

90

100

10

10

说明


2.绩效自评报告或案例

2021年县科协未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

自评结果来看,县科协加强预算绩效管理,项目绩效支出情况较为理想。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85801577

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