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115002337626912745/2025-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县县委统战部
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-02-06
[ 发布日期 ]
2025-02-06

中共忠县县委统一战线工作部2025年部门预算公开情况说明

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中共忠县县委统一战线工作部

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行中央、重庆市委关于统一战线的方针、政策;向县委反映统一战线的全面情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我县各界党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;落实中央和重庆市委关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作;受县委委托,向党外代表人士通报县委重大决策及有关工作。

3.负责党外代表人士的实职安排和政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门行政领导职务、人大代表及政协委员工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

4.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,开展思想政治工作。

5.调查研究党外知识分子的情况,协调关系,反映意见,提出政策性建议,联系并培养非党知识分子人士,重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

6.负责我县统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。

7.负责协调县政府有关部门的统一战线工作;受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作。

8.负责贯彻落实党和政府管理民族、宗教工作的重大方针、政策;依法加强民族宗教事务管理;联系少数民族和宗教界的代表人物,做好少数民族宗教界人士的团结、争取、教育工作;协调有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题及突发事件。

9.负责贯彻落实党和政府有关对台工作和侨务工作的重大方针、政策;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系国外华侨、华人和香港、澳门、台湾同胞及有关社团与代表人士;组织、指导、管理、协调本县涉台工作;会同有关部门依法保护归侨、侨眷和台胞、台属的合法权益,做好归侨、侨眷和台胞、台属有关工作。

10.完成县委、县政府和重庆市委统战部、市台办、市侨办、市民宗委交办的其他任务。

(二)单位构成

中共忠县县委统一战线工作部内设6个机构科室,分别是办公室、干部科、民族宗教科、经济服务科、台侨事务科、联络交流科。下属一个二级预算单位,是忠县统一战线信息中心。挂牌忠县民族宗教事务委员会、忠县人民政府台湾事务办公室、中共忠县县委台湾工作办公室、忠县人民政府侨务工作办公室,与县委统战部合署办公。

因机构改革,根据《关于同意县侨联与县委统战部统筹运行的批复》(忠委编发〔2024〕57号)文件要求,县委统战部与县侨联统筹运行,忠县归侨侨眷联合会联络交流部更名为“联络交流科”,具体承担侨务联络交流、侨务事务等工作。将县侨联办公室承担的指导推动侨联基层组织建设职责划入联络交流科;撤销县侨联办公室,将其承担的党建、人事、财务、后勤和考核等非综合性事务按职责分别由县委统战部划入县委统战部相关内设机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数576.84万元,其中:一般公共预算资金576.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少41.54万元,主要原因是2025年预算项目经费减少。

(二)支出预算:2024年年初预算数576.84万元,其中:一般公共服务支出预算432.35万元,教育支出预算1.54万元,社会保障和就业支出预算82.4万元,卫生健康支出预算29.47万元,住房保障支出预算31.08万元。支出预算较2024年减少41.54万元,主要是基本支出增加77.66万元,项目支出预算减少79.2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入576.84万元,一般公共预算财政拨款支出576.84万元,比2024年减少41.54万元。其中:基本支出548.7万元,比2024年增加77.66万元,主要原因社保等基数变化和职工职级变化,造成工资福利及社会保险等费用增加;项目支出28.14万元,比2024年减少79.2万元,主要原因是结转上年度项目资金8.14万元,预算宗教事务项目20万元。

县委统战部2024年政府性基金预算拨款安排0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.75万元,比2024年增加0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0.75万元,比2024年增加0万元,与上年持平;公务用车运行维护费3万元,比2024年增加0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元,与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费78.87万元,比上年增加10.56万元,主要原因为在职人员变化。用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等费用支出减少。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:何莎莉  联系方式:023-54232268

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