中共忠县县委宣传部
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,按照县委统一部署,联系协调宣传思想文化系统部门之间的工作。
2.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。联系县史志办,代管县社会科学界联合会,在政治方向和方针、政策方面实施领导。
3.负责引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。代管忠州日报社,领导县广播电视台,对县文化委的工作实施方针、政策的指导。
4.负责指导协调全县对外宣传工作,协调有关部门研究拟定对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,领导县委对外宣传办公室。
5.负责指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对忠县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
6.负责指导协调精神文明产品的创作生产和文化市场发展,指导推动群众文化建设。负责全县文艺新闻评奖管理工作,联系县文化市场行政执法大队,代管忠县文学艺术界联合会、县作家协会,在政治方向和方针、政策方面实施领导。
7.负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议,指导协调文化体制改革、文化事业和文化(旅游创意)产业发展。
8.负责规划组织全县思想政治工作。配合县委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。主管和主办全县政工职称评定工作,负责承办全县性最高荣誉奖的评选工作。
9.负责指导、协调全县精神文明建设工作,领导县精神文明建设委员会办公室。
10.负责组织开展新闻发布工作,负责县政府新闻发布工作,指导协调县级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,健全新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径。
11.负责联系县外新闻管理机构、主要新闻媒体,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作。
12.负责指导协调舆情信息工作,组织开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握舆情动态。
13.受县委委托,协助县委组织部管理县级宣传文化单位(部门)领导班子、领导干部和乡镇(街道)宣传委员,对其任免提出意见。
14.指导宣传思想文化单位基层、精神文明建设工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作,联系本系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。会同财政部门管理县文化事业建设宣传文化基金。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成
根据上述主要职责,中共忠县县委宣传部设办公室、理论科、宣传科、新闻科(挂县政府新闻办公室牌子)、出版电影科(挂新闻出版局牌子)、舆情信息科、文明一科、文明二科、社会科学科、网信工作科10个内设机构和忠县网络安全和信息中心、忠县新时代文明实践服务中心和忠县社会科学研究中心等3个下属事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1093.35万元,其中:一般公共预算拨款1093.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元。收入较2024年减少112.97万元,主要是政府性基金预算拨款减少112.97万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1093.35万元,其中:一般公共服务支出预算812.23万元,教育支出预算2.43万元,文化旅游体育与传媒支出51万元,社会保障和就业支出预算128.41万元,卫生健康支出预算47.91万元,住房保障支出预算51.36万元。支出预算较2024年减少112.97万元,主要是项目支出预算减少112.97万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1093.35万元,一般公共预算财政拨款支出1093.35万元,比2024年减少112.97万元。其中:基本支出897.75万元,比2024年增加53.89万元,主要原因是人员新增,公用经费支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出195.6万元,比2024年减少166.87万元,主要原因是上年结转部分项目经费等,主要用于全县农家书屋新书采购、公益广告发布及设施维护、新时代文明实践中心建设项目等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.15万元,比2024年减少1.67万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.15万元,比2024年减少1.67万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费3万元,公务用车运行维护费3万元,与上年持平;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费125.47万元,比上年增加9.54万元,主要原因为本年度有人员增加,运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款195.6万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:段玥 联系方式: 023-54232473